天下足球网

图片
网站无障碍 本网站已支持IPv6网络
当前位置:首页>>九检公告
武宁县人民检察院2022年度单位决算
时间:2023-11-01 18:15:00  作者:  新闻来源:  【字号: | |


武宁县人民检察院2022年度决算

目 录

第一部分 武宁县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武宁县人民检察院概况

一、单位主要职能

人民检察院是法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构,分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、派驻巾口检察室。

本单位2022年年末实有人数38人,其中在职人员38 人,离休人员 0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员22人(书记员10人,聘用人员11人,遗属1人);年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表





公开01表
编制单位:武宁县人民检察院
2022年度

金额单位:万元
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏 次
1栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11676.42 一、一般公共服务支出3245.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00 二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00 三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00 四、公共安全支出351433.71
五、事业收入50.00 五、教育支出360.00
六、经营收入60.00 六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00 七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00 八、社会保障和就业支出39129.01

9
九、卫生健康支出4016.08

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出5052.62

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计271676.42 本年支出合计581676.42
使用非财政拨款结余280.00 结余分配 590.00
年初结转和结余290.00 年末结转和结余 600.00

300.00
610.00
总计311676.42 总计621676.42
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
编制单位:武宁县人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1676.42 1676.42 00000
201一般公共服务支出45.00 45.00 00000
20111纪检监察事务45.00 45.00 00000
2011199 其他纪检监察事务支出45.00 45.00 00000
204公共安全支出1433.71 1433.71 00000
20404检察1433.71 1433.71 00000
2040401 行政运行921.16 921.16 00000
2040410 检察监督506.09 506.09 00000
2040450 事业运行1.50 1.50 00000
2040499 其他检察支出4.96 4.96 00000
208社会保障和就业支出129.01 129.01 00000
20805行政事业单位养老支出129.01 129.01 00000
2080501 行政单位离退休5.50 5.50 00000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.87 42.87 00000
2080599 其他行政事业单位养老支出80.64 80.64 00000
210卫生健康支出16.08 16.08 00000
21011行政事业单位医疗16.08 16.08 00000
2101101 行政单位医疗16.08 16.08 00000
221住房保障支出52.62 52.62 00000
22102住房改革支出52.62 52.62 00000
2210201 住房公积金52.62 52.62 00000
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
编制单位:武宁县人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1676.42 951.69 724.73 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务支出45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
20111纪检监察事务45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
204公共安全支出1433.71 753.98 679.73 0.00 0.00 0.00
20404检察1433.71 753.98 679.73 0.00 0.00 0.00
2040401 行政运行921.16 752.48 168.68 0.00 0.00 0.00
2040410 检察监督506.09 0.00 506.09 0.00 0.00 0.00
2040450 事业运行1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499 其他检察支出4.96 0.00 4.96 0.00 0.00 0.00
208社会保障和就业支出129.01 129.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20805行政事业单位养老支出129.01 129.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.87 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出80.64 80.64 0.00 0.00 0.00 0.00
210卫生健康支出16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21011行政事业单位医疗16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗16.08 16.08 0.00 0.00 0.00 0.00
221住房保障支出52.62 52.62 0.00 0.00 0.00 0.00
22102住房改革支出52.62 52.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金52.62 52.62 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表








公开04表
编制单位:武宁县人民检察院


2022年度


金额单位:万元
项 目行次金额项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1栏 次
2345
一、一般公共预算财政拨款11676.42 一、一般公共服务支出0.00 45.00 45.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00 三、国防支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.00 四、公共安全支出0.00 1433.71 1433.71 0.00 0.00

50.00 五、教育支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.00 六、科学技术支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70.00 七、文化旅游体育与传媒支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 八、社会保障和就业支出0.00 129.01 129.01 0.00 0.00

90.00 九、卫生健康支出0.00 16.08 16.08 0.00 0.00

100.00 十、节能环保支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

110.00 十一、城乡社区支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

120.00 十二、农林水支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

130.00 十三、交通运输支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.00 十四、资源勘探工业信息等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150.00 十五、商业服务业等支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

160.00 十六、金融支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170.00 十七、援助其他地区支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

180.00 十八、自然资源海洋气象等支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

190.00 十九、住房保障支出0.01 52.62 52.62 0.00 0.00

200.00 二十、粮油物资储备支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

210.00 二十一、国有资本经营预算支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

220.00 二十二、灾害防治及应急管理支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

230.00 二十三、其他支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

240.00 二十四、债务还本支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00 二十五、债务付息支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

260.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计271676.42 本年支出合计0.01 1676.42 1676.42 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余280.00 年末财政拨款结转和结余0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款290.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款300.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款310.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
总计321676.42 总计0.01 1676.42 1676.42 0.00 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表




















公开05表
编制单位:武宁县人民检察院2022年度

金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1676.42 951.69 724.73
201一般公共服务支出45.00 0.00 45.00
20111纪检监察事务45.00 0.00 45.00
2011199 其他纪检监察事务支出45.00 0.00 45.00
204公共安全支出1433.71 753.98 679.73
20404检察1433.71 753.98 679.73
2040401 行政运行921.16 752.48 168.68
2040410 检察监督506.09 0.00 506.09
2040450 事业运行1.50 1.50 0.00
2040499 其他检察支出4.96 0.00 4.96
208社会保障和就业支出129.01 129.01 0.00
20805行政事业单位养老支出129.01 129.01 0.00
2080501 行政单位离退休5.50 5.50 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.87 42.87 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出80.64 80.64 0.00
210卫生健康支出16.08 16.08 0.00
21011行政事业单位医疗16.08 16.08 0.00
2101101 行政单位医疗16.08 16.08 0.00
221住房保障支出52.62 52.62 0.00
22102住房改革支出52.62 52.62 0.00
2210201 住房公积金52.62 52.62 0.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
编制单位:武宁县人民检察院


2022年度


金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出824.89 0.03 商品和服务支出112.47 0.03 债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资160.19 3.02 办公费8.50 3.07 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴107.74 3.02 印刷费4.00 3.07 国外债务付息0.00
30103 奖金405.07 3.02 咨询费0.00 3.07 国内债务发行费用0.00
30106 伙食补助费10.00 3.02 手续费0.00 3.07 国外债务发行费用0.00
30107 绩效工资2.44 3.02 水费0.80 0.03 资本性支出0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费46.41 3.02 电费6.00 3.10 房屋建筑物购建0.00
30109 职业年金缴费0.00 3.02 邮电费0.00 3.10 办公设备购置0.00
30110 职工基本医疗保险缴费16.08 3.02 取暖费0.00 3.10 专用设备购置0.00
30111 公务员医疗补助缴款0.00 3.02 物业管理费0.00 3.10 基础设施建设0.00
30112 其他社会保障缴费0.00 3.02 差旅费10.00 3.10 大型修缮0.00
30113 住房公积金52.62 3.02 因公出国(境)费用0.00 3.10 信息网络及软件购置更新0.00
30114 医疗费0.00 3.02 维修(护)费9.80 3.10 物资储备0.00
30199 其他工资福利支出24.34 3.02 租赁费0.00 3.10 土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助14.33 3.02 会议费0.00 3.10 安置补助0.00
30301 离休费0.00 3.02 培训费1.50 31.01 地上附着物和青苗补偿0.00
30302 退休费0.00 3.02 公务接待费6.57 3.10 拆迁补偿0.00
30303 退职(役)费0.00 3.02 专用材料费0.00 3.10 公务用车购置0.00
30304 抚恤金0.00 3.02 被装购置费0.00 3.10 其他交通工具购置0.00
30305 生活补贴13.01 3.02 专用燃料费0.00 3.10 文物和陈列品购置0.00
30306 救济费0.00 3.02 劳务费10.00 3.10 无形资产购置0.00
30307 医疗费补助0.00 3.02 委托业务费0.00 3.11 其他资本性支出0.00
30308 助学金0.00 3.02 工会经费5.00 0.03 对企业补助0.00
30309 奖励金1.32 3.02 福利费3.92 3.12 资本金注入0.00
30310 个人农业生产补贴0.00 3.02 公务用车运行维护费0.00 3.12 政府投资基金股权投资0.00
30311代缴社会保险费0.00 3.02 其他交通费用24.89 3.12 费用补贴0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.00 3.02 税金及附加费用0.00 3.12 利息补贴0.00


0.00 3.03 其他商品和服务支出21.49 3.13 其他对企业补助0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 其他支出0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 国家赔偿费用支出0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 经常性赠与0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 资本性赠与0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 其他支出0.00
人员经费合计839.23 公用支出合计公用支出合计公用支出合计公用支出合计公用支出合计112.47
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
编制单位:武宁县人民检察院


2022年度



金额单位:万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表













公开08表
编制单位:武宁县人民检察院

2022年度

金额单位:万元
项 目合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计







注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表









公开09表
编制单位:武宁县人民检察院
2022年度
金额单位:万元
项目栏次年初预算数全年预算数决算数
行次
123
一、“三公”经费支出17.80 59.57 58.34
1.因公出国(境)费20.00 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费30.00 51.77 51.77
(1)公务用车购置费40.00 39.00 39.00
(2)公务用车运行维护费50.00 12.77 12.77
3.公务接待费67.80 7.80 6.57
(1)国内接待费76.57
其中:外事接待费80.00
(2)国(境)外接待费90.00
二、相关统计数10
1.因公出国(境)团组数(个)110.00
2.因公出国(境)人次数(人)120.00
3.公务用车购置数(辆)130.00
4.公务用车保有量(辆)140.00
5.国内公务接待批次(个)150.01
其中:外事接待批次(个)160.00
6.国内公务接待人次(人)170.07
其中:外事接待人次(人)180.00
7.国(境)外公务接待批次(个)190.00
8.国(境)外公务接待人次(人)200.00
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表


公开10表
编制单位:武宁县人民检察院2022年度单位:台、辆、套
项 目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)17
1.副部(省)级及以上领导用车20
2.主要领导干部用车30
3.机要通信用车40
4.应急保障用车50
5.执法执勤用车67
6.特种专业技术用车70
7.离退休干部用车80
8.其他用车90
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)100
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计1676.42万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加557.35万元,增长49.8%;本年收入合计1676.42万元,较2021年增加557.35万元,增长49.8%,主要原因是:人员经费增加,办案大楼破旧修缮费用增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1676.42万元,占100%。事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计1676.42万元,其中本年支出合计1676.42万元,较2021年增加557万元,增长49.8 %,主要原因是:人员经费增加,办案大楼破旧修缮费用增加;年末结转和结余 0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:江西预算一体化无结转结余

本年支出的具体构成为:基本支出951.69万元,占56.8%;项目支出724.73万元,占43.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1160.17万元,决算数为1676.42万元,完成年初预算的144.5%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为994.52万元,决算数为 1478.71万元,完成年初预算的144.2%,主要原因是:人员经费增加,办案大楼破旧修缮费用增加

二)社会保障和就业支出年初预算数为47.48万元,决算数为129.01万元,完成年初预算的271.7%,主要原因是:人员增加,经费增加,医保在社会保障中列支

(三)卫生健康支出年初预算数为45.79万元,决算数为 16.08万元,完成年初预算的35.1%,主要原因是:医保在社会保障中列支

(四)住房保障支出年初预算数为72.38万元,决算数为 52.62万元,完成年初预算的72.7%,主要原因是:人员调离,基数调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.42万元,其中:

(一)工资福利支出826.21万元,较2021年减少36.19万元,下降4.2 %,主要原因是:书记员经费列入项目经费中

(二)商品和服务支出112.47万元,较2021年增加72.8万元,增长183.5%,主要原因是:帮扶,文明创建等中心工作经费增加

(三)对个人和家庭补助支出13.01万元,较2021减少35.37万元,下降73.1%,主要原因是:本年无抚恤金支出

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无变动

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出年预算数为59.57 万元,决算数为58.34万元,完成全年预算的97.9%,决算数较2021年增加45.18万元,增长343.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元主要原因是:没有此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是:没有此项开支全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

(二)公务接待费支出年预算数为 7.8万元,决算数为6.57万元,完成全年预算的84.2%,决算数较2021年增加1.58万元,增长31.7%主要原因是办案业务增加,公务接待增加决算数较年预算数减少的主要原因是:规范食堂公务接待全年国内公务接待67批,累计接待698人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:办理公务用餐

(三)公务用车购置及运行维护费支出51.77万元,其中公务用车购置年预算数为39万元,决算数为39万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加39万元,增长100%,主要原因是车辆更新全年购置公务用车2辆。决算数较年预算数增加的主要原因是:执法执勤车辆更新;公务用车运行维护费支出年预算数为 12.77万元,决算数为12.77万元,完成预算的100 %,决算数较2021年增加4.6万元,增长56.3%主要原因是案件数增加,办案用车量大年末公务用车保有7辆。决算数较年预算数增加的主要原因是:案件数增加,办案用车量大

六、机关运行经费支出情况说明

单位2022年度机关运行经费支出112.47万元,较上年决算数减少19.91万元,降低15.0%,主要原因是:一是资产运行维护支出减少,二是落实过紧日子要求压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额218.01万元,其中:政府采购货物支出129.09万元、政府采购工程支出88.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额218.01万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额218.01万元,授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.8%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止202212月31日,本单位(单位)国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用7台。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金724.73万元,占项目支出总额的100%。

组织对“转移支付”、“绩效考核”“执勤津贴”等3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出724.73万元。从评价情况来看,及时性准确性高,社会满意度较高。

组织开展部分整体支出绩效评价,情况如下:1、单位预算编制完整、齐全,预算编制数据准确,预算绩效目标编制规范合理,覆盖率100%;2、本年度预算目标1160.17万元,全年完成1676.42万元,完成率144.5%;3、本年度“三公经费”预算数为59.57万元,决算数为58.34万元,完成预算的97.9%。4、已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;5、本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;6、本年度实际在职人员数等于编制数,在职人员控制率为100%;7、管理制度健全,无违反法律法规规定和在巡视、财政监督检查中发现问题;8、本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率为100%;9、资产管理制度健全,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,绩效考核项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为724.73万元,执行数为724.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按各项指标数完成。发现的问题及原因:年初目标不精细。下一步改进措施:细化各项目标值。

(三)单位评价项目绩效评价结果。

年度预算目标完成率144.5%(祥见附表);一是充分发挥检察职能,服务县域经济发展。二是积极投入平安武宁建设,全力维护社会和谐稳定三是完善四大检察格局,推动法律监督全面发展。五是深化司法体制改革,推动检察工作创新发展。六是切实抓好党建、精准扶贫、村建、城乡环境综合整治、扫黑除恶等中心工作,完成县委、县政府和上级检察机关交办的其他各项工作。

第四部分 名词解释

一、收入

(一)一般公共预算财政拨款收入:反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


阳光检务 更多>>
工作报告 更多>>
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
九检动态 更多>>
·熊国钦出席市人大常委会2024...
·熊国钦出席市人大常委会2024...
·熊国钦到经开区检察院调研
·熊国钦到经开区检察院调研
·熊国钦到彭泽县检察院调研
·熊国钦到彭泽县检察院调研
·熊国钦到濂溪区检察院调研
 

主办单位:九江市人民检察院          地址:九江市濂溪区庐山大道67号
承办部门:九江市人民检察院检务保障部    ICP备案号:京ICP备10217144号-1

技术支持:正义网 本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用