天下足球网

图片
网站无障碍 本网站已支持IPv6网络
当前位置:首页>>九检公告
瑞昌市人民检察院2022年度单位决算
时间:2023-11-01 18:00:00  作者:  新闻来源:  【字号: | |


瑞昌市人民检察院2022年度决算

第一部分 瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他

第四部分 名词解释

一、收入

二、支出

第一部分 瑞昌市人民检察院概况

一、单位主要职责

瑞昌市人民检察院是法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对瑞昌市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受瑞昌市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是:

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务。

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

9、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

10、对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

12、负责本院检务督察工作。

13、负责本院财务装备、检察技术信息工作。

14、其他应由瑞昌市人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括:瑞昌市人民检察院。

依据江西省人民检察院批复的“三定”方案,瑞昌市人民检察院现有内设机构7个,分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部,司法警察大队,驻码头检察室。

本单位2022年年末实有人数65人,其中在职人员46人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员19人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。


第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏 次
1栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,421.83一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出351,202.19
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入86.12八、社会保障和就业支出39161.78

9
九、卫生健康支出4023.75

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出5040.24

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计271,427.96本年支出合计581,427.96
使用非财政拨款结余280.00 结余分配 590.00
年初结转和结余290.00 年末结转和结余 600.00

30

61
总计311,427.96总计621,427.96
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,427.961,421.830.000.000.000.006.12
204公共安全支出1,202.191,196.060.000.000.000.006.12
20404检察1,202.191,196.060.000.000.000.006.12
2040401 行政运行879.72873.600.000.000.000.006.12
2040410 检察监督316.76316.760.000.000.000.000.00
2040499 其他检察支出5.705.700.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出161.78161.780.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出161.78161.780.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休6.216.210.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.7355.730.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出99.8499.840.000.000.000.000.00
210卫生健康支出23.7523.750.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗23.7523.750.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗23.7523.750.000.000.000.000.00
221住房保障支出40.2440.240.000.000.000.000.00
22102住房改革支出40.2440.240.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金40.2440.240.000.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,427.961,064.93363.020.000.000.00
204公共安全支出1,202.19839.16363.020.000.000.00
20404检察1,202.19839.16363.020.000.000.00
2040401 行政运行879.72839.1640.560.000.000.00
2040410 检察监督316.760.00316.760.000.000.00
2040499 其他检察支出5.700.005.700.000.000.00
208社会保障和就业支出161.78161.780.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出161.78161.780.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休6.216.210.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.7355.730.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出99.8499.840.000.000.000.00
210卫生健康支出23.7523.750.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗23.7523.750.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗23.7523.750.000.000.000.00
221住房保障支出40.2440.240.000.000.000.00
22102住房改革支出40.2440.240.000.000.000.00
2210201 住房公积金40.2440.240.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次金额项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1栏 次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,421.83一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出361,196.061,196.060.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40161.78161.780.000.00

9
九、卫生健康支出4123.7523.750.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出5140.2440.240.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计271,421.83本年支出合计591,421.831,421.830.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款290.00
61



二、政府性基金预算财政拨款300.00
62



三、国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计321,421.83总计641,421.831,421.830.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,421.831,058.81363.02
204公共安全支出1,196.06833.04363.02
20404检察1,196.06833.04363.02
2040401 行政运行873.60833.0440.56
2040410 检察监督316.760.00316.76
2040499 其他检察支出5.700.005.70
208社会保障和就业支出161.78161.780.00
20805行政事业单位养老支出161.78161.780.00
2080501 行政单位离退休6.216.210.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.7355.730.00
2080599 其他行政事业单位养老支出99.8499.840.00
210卫生健康支出23.7523.750.00
21011行政事业单位医疗23.7523.750.00
2101101 行政单位医疗23.7523.750.00
221住房保障支出40.2440.240.00
22102住房改革支出40.2440.240.00
2210201 住房公积金40.2440.240.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出911.45302商品和服务支出142.20307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资210.7330201 办公费5.9730701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴148.8730202 印刷费0.0430702 国外债务付息0.00
30103 奖金414.1530203 咨询费0.0030703 国内债务发行费用0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0030704 国外债务发行费用0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费1.34310资本性支出0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费55.7330206 电费13.6731001 房屋建筑物购建0.00
30109 职业年金缴费10.3430207 邮电费0.0031002 办公设备购置0.00
30110 职工基本医疗保险缴费23.7530208 取暖费0.0031003 专用设备购置0.00
30111 公务员医疗补助缴款0.0030209 物业管理费19.6331005 基础设施建设0.00
30112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费2.6431006 大型修缮0.00
30113 住房公积金40.2430212 因公出国(境)费用0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.5731008 物资储备0.00
30199 其他工资福利支出7.6430214 租赁费0.0031009 土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助5.1630215 会议费0.0031010 安置补助0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.04310111 地上附着物和青苗补偿0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费7.5331012 拆迁补偿0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031013 公务用车购置0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30305 生活补贴3.9930225 专用燃料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费12.1231022 无形资产购置0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.3631099 其他资本性支出0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费10.85312对企业补助0.00
30309 奖励金1.1730229 福利费5.0431201 资本金注入0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30311代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用32.1531204 费用补贴0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0031205 利息补贴0.00



30299 其他商品和服务支出30.2631299 其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39907 国家赔偿费用支出0.00






39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39909经常性赠与0.00






39910资本性赠与0.00






39999 其他支出0.00
人员经费合计916.61公用支出合计142.20
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计







注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度金额单位:万元
项目栏次年初预算数全年预算数决算数
行次
123
一、“三公”经费支出18.0054.5051.56
1.因公出国(境)费20.000.000.00
2.公务用车购置及运行维护费30.0046.5044.04
(1)公务用车购置费40.0032.0029.98
(2)公务用车运行维护费50.0014.5014.06
3.公务接待费68.008.007.53
(1)国内接待费77.53
其中:外事接待费80.00
(2)国(境)外接待费90.00
二、相关统计数10
1.因公出国(境)团组数(个)110
2.因公出国(境)人次数(人)120
3.公务用车购置数(辆)132
4.公务用车保有量(辆)149
5.国内公务接待批次(个)1595
其中:外事接待批次(个)160
6.国内公务接待人次(人)17760
其中:外事接待人次(人)180
7.国(境)外公务接待批次(个)190
8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:瑞昌市人民检察院2022年度单位:台、辆、套
项 目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)19
1.副部(省)级及以上领导用车20
2.主要领导干部用车30
3.机要通信用车40
4.应急保障用车50
5.执法执勤用车69
6.特种专业技术用车70
7.离退休干部用车80
8.其他用车90
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)100
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1427.96万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少23.82万元,下降100%;本年收入合计1427.96万元,较2021年减少4.96万元,下降0.3%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求,本年度财政拨款收入有所减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1421.83万元,占99.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.12万元,占0.4%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1427.96万元,其中本年支出合计1427.96万元,较2021年减少28.78万元,下降2%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:按照财政政策要求,做到了市级以下预算单位无结余结转

本年支出的具体构成为:基本支出1064.93万元,占74.6%;项目支出363.02万元,占25.4 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为987.29万元,决算数为1421.83万元,完成年初预算的144%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为774.53万元,决算数为1196.06万元,完成年初预算的154.4%,主要原因是:一是预算执行过程增加了一些专项支出,如转移支付等;二是政策性因素影响,如追加基础绩效

(二)社会保障和就业年初预算76.77万元,决算数为161.78万元,完成年初预算的210.7%主要原因是:政策性因素影响,如追加离退休基础绩效等。

(三)卫生健康支出年初预算34.58万元,决算数为23.75万元,完成年初预算的68.7%,主要原因是:落实过紧日子的要求

住房保障支出年初预算101.41万元,决算数为40.24万元,完成年初预算的39.7%,主要原因是:本年招录部分公务员

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.81万元,其中:

(一)工资福利支出911.45万元,较2021减少21.09万元,下降2.3%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求,压本项支出预算

(二)商品和服务支出142.2万元,较2021增加13.63万元,上升10.6%,主要原因是:2022年是市级财物统一管理实施的第一年,市级本级增加了一些职责,加之检察业务量大幅增加,由此带来了支出费用有所增长

(三)对个人和家庭补助支出5.16万元,较2021减少50.07万元,减少90.7%,主要原因是:政策性因素影响,如退休人员绩效。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求,压本项支出预算

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 54.5万元,决算数为51.56万元,完成全年预算的94.6%,决算数较2021年增加38.25万元,增长287.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是2021、2022两本单位均无人员因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:2022本单位无人员因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为8万元,决算数为7.53万元,完成全年预算的94.1%,决算数较2021年增加4.27万元,增长131 %,主要原因是1、实行检察业务考评制度,上级督导检查调研增多。2、疫情原因异地羁押增多,外县市来本地提审和开庭业务增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求,进一步压缩本项支出。全年国内公务接待95批,累计接待760人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出44.04万元,其中公务用车购置全年预算数为32万元,决算数为29.98万元,完成全年预算的93.7%,决算数较2021年增加29.98万元,增长100 %,主要原因是本单位车辆普遍存在运行年限长,运行费用高的情况,经市政府批准,全年购置了2辆执法执勤车辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子的要求,压本项支出预算公务用车运行维护费支出全年预算数为14.5万元,决算数为14.06万元,完成全年预算的97%,决算数较2021年增加4.01万元,增长39.9%,主要原因是本单位车辆普遍存在运行年限长,运行费用高的情况,加之检察业务量大幅增加,经市政府批准,增加了年初预算2万元,本单位也严格按照预算执行,年末公务用车保有9辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:在办案业务量大幅增加的情况下,本单位采取有力措施,确保公车运行维护支出控制在预算范围之内

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 142.2万元较上年决算数增加13.63万元,增长10.6%,主要原因是:单位逐步实行保安公司派遣保安制度,物业管理费等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额114.08万元,其中:政府采购货物支出109.08万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额114.08万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位共有车辆9辆,其中执法执勤用车9辆,无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金357.32万元,占项目支出总额的98.4%。

组织“对中央和省级转移支付项目”聘用书记员经费项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出357.32万元。从评价情况来看,各项目总体绩效良好,基本达到年初设定的预算绩效目标。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标,本单位组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等6个项目开展了单位自评,涉及一般公共预算支出357.32万元。

从自评情况看,各项目总体绩效评价良好,基本达到年初设定的预算绩效目标。但也存在部分项目预算执行进度未完全到位,预算执行率低的情况, 究其原因,总体上看主要是三方面的原因:一是项目绩效目标设定时未充分考虑当时的实际情况,导致部分项目绩效设定不准。二是部分项目预算执行进度未完全到位,预算执行率低。如政法转移支付经费年初预算211.7万元,全年支出173.2万元,预算执行率81.8%。

综上所述,虽然只是个别绩效目标未达标,但也要充分重视。这就要求进一步对2022年绩效情况进行总结,并在预算绩效目标的设定、项目执行等方面要做更加细致的工作,力争在项目绩效上从设定到最终评价能有一个大的进步。

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作,针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结,确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求,本单位在2022年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告,广泛接受社会监督。

1:《中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表》

瑞昌人民检察院项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

中央和省级政法转移支付资金

主管单位

江西省九江市人民检察院

实施单位

瑞昌市人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

211.7

173.2

10

81.81%

8

其中:当年财政拨款


211.7

173.2

81.81%

上年结转资金


0

0


其他资金


0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021 年的基础上,进一步提升本项指标:一是通过司法机关办案,让广大人民群众在每一件案件中感觉到公平正义,促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用;二是进一步提升业务办案的装备水平,为业务办案提供应有的支撑。

基本实现预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:全年案件受理数

>=600

1298

7

6


指标2:全年案件办结数

>=600

1276

7

6


指标:3:全年政府采购批次

>3批次

>3批次

6

5


质量指标

指标1:案件办结率

>=90%

98.3%

10

10


指标2: 装备采购及时

>95%

100%

10

9


时效指标

指标1:侦查监督案件办案期限内结案率

100%

100%

6

6


指标2:审查起诉案件办案期限内结案率

100%

100%

6

6


成本指标

指标1:案件办理平均成本

<0.20万元/年

0.1

8

6


效益指标

社会效益指标

指标1:社会涉诉信访案件处置率

>=85%

100%

10

10


可持续影响指标

指标1:装备可使用平均年限

>=2

2

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社会公众对检察工作满意率

>=95%

99.09%

10

8


总分

100

90


(三)单位评价项目绩效评价情况

按照决算公开的要求,这里公开《瑞昌市人民检察院2022年度政法转移支付资金绩效自评报告》。

瑞昌市人民检察院

2022年度政法转移支付资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)中央和省级下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央和省级专项转移支付预算

中央和省级财政下达专项转移支付资金211.7万元(不含上年结转0.00万元,年初预算0.00万元)

2.绩效目标及自评情况

瑞昌人民检察院项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

中央和省级政法转移支付资金

主管单位

江西省九江市人民检察院

实施单位

瑞昌市人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

211.7

173.2

10

81.81%%

8

其中:当年财政拨款


211.7

173.2

81.81%

上年结转资金


0

0


其他资金


0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021 年的基础上,进一步提升本项指标:一是通过司法机关办案,让广大人民群众在每一件案件中感觉到公平正义,促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用;二是进一步提升业务办案的装备水平,为业务办案提供应有的支撑。

基本实现预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:全年案件受理数

>=600

1298

7

6


指标2:全年案件办结数

>=600

1276

7

6


指标:3:全年政府采购批次

>3批次

>3批次

6

5


质量指标

指标1:案件办结率

>=90%

98.31%

10

10


指标2: 装备采购及时率

>95%

100%

10

9


时效指标

指标1:侦查监督案件办案期限内结案率

100%

100%

6

6


指标2:审查起诉案件办案期限内结案率

100%

100%

6

6


成本指标

指标1:案件办理平均成本

<0.20万元/年

0.1

8

6


效益指标

社会效益指标

指标1:社会涉诉信访案件处置率

>=85%

100%

10

10


可持续影响指标

指标1:装备可使用平均年限

>=2

2

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社会公众对检察工作满意率

>=95%

99.09%

10

8


总分

100

90




二、绩效自评工作开展情况

根据九江市财政下发的相关文件要求,本单位2022年度政法转移支付资金绩效进行了自评,形成了绩效报告。

三、综合评价结论

项目绩效基本完成预定目标,达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

2022本单位专项转移支付资211.7万元,其中:财政下达211.7万元。实际支出173.2万元。

1.项目资金到位和执行情况

1)办案业务费94.38万元。已全部到位,且用于本单位办案相关支出。主要用于与本单位办理案件(业务)相关的办案(业务)支出其中办案差旅费14.77万元,邮电费24.52万元,培训费1.65万元,消耗10.07万元,维修费10.53万元,被装购置费10.18万元,执法执勤车辆运维费14.06万元,其他费用8.6万元。

2)业务装备费78.82万元。已全部到位,大部分用于购置各类业务装备支出和信息化建设,主要用于业务车辆购置29.98万元和信息化建设19.2万元以及其他综合装备建设28.64万元。

2.项目资金管理情况分析

1)本单位认真学习贯彻中办、国办32号文件,以及省市财政部单位出台的有关文件,结合本单位的实际情况,加快推进了经费保障改革政策在本单位的全面落实。同时,认真做好政法转移支付资金的管理使用工作,采取专款专用等有力措施,确保了政法转移支付资金到位及时、管理使用好、全程监管好,有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。

2)本单位严格执行政府采购相关法律法规,对于业务需要的装备严格按照政府采购的相关程序执行,确保公开公正透明。通过近1年来的工作,本单位在原有基础上办公、办案的科技装备水平有明显提高,在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标

1)数量指标:

①全年案件受理数:全年受理1298件,高于年初设定的600件,符合设定目标。

全年案件办结数全年受理1276件,高于年初设定的580件,符合设定目标。

全年政府采购批次:全年共采购3批次以上,高于年初设定的3批次,符合设定目标。

2)质量指标

案件办结率:依据前面数据,得出本指=1276/1298*100%=98.3%,符合设定目标。

装备采购及时率:据统计2022年政府采购未发生迟延现象,即采购及时率为100%,符合设定的目标。

2)时效指标

侦查监督案件办案期限内办结率:全年无一件超过规定的办案期限,本指标为100%,符合设定目标。

审查起诉案件办案期限内办结率:全年无一件超过规定的办案期限,本指标为100%,符合设定目标。

综上,按照有关规定,产出指标60分(按照满分100分计算,下同),本大项得分54分。

2.效益指标

1)社会效益指标

社会涉诉信访案件处置率:全年共受理社会涉诉信访案件12件,处置12件,处置率100%,符合设定目标。

2可持续影响指标:

①装备可使用平均年限:根据院检务保障单位的相关数据,本单位2022年政府采购装备质量较好,均可保证装备3年无大修支出。

综上,按照有关规定,效益指标20分,本大项得分20分。

3.满意度指标:

服务对象满意度指标:本单位满意度指标为99.1%,虽然达到绩效目标,但较去年有所下降,满意率尚待进一步提高

综上,按照有关规定,满意度指标10,本大项得分8

4.预算执行率

按照年初预算211.7万元,实际预算安排211.7万元,实际支出173.2万元,预算执行率81.8%。

综上,按照有关规定,预算执行率指标10分,本大项得分8分。

综合来看,本单位政法转移支付项目绩效指标完成较好,绝大部分都高于或优于设定的目标值,总体得分为90分。

(三)绩效目标完成情况原因分析

预算执行率。导致上述情况的原因是多方面的,一方面是编制预算时安排了上年结余结转的金额2022年转移支付金额。从实际情况看,上年结余结转的金额系以补录的形式编入预算的,因此金额准确,但预估2022年转移支付金额和实际落实的金额差距较大。另一方面是办案经费执行率较高,但装备采购执行率偏慢,这里面主要是省财政要求的“压缩经费开支,过日子”的要求所致,也有新冠疫情的影响。究其原因,主要是我们预算编制的精细化程度不够以及对形势变化的适应性不够造成的。因此,在编制本项目2022年预算时,不但要考虑绩效目标的设定和完成情况,还要考虑其相关的风险,努力将正式确定的转移支付纳入预算。尤其是装备采购部分,要积极加强预算装备需求单位、信息中心以及计财单位的沟通,力求既满足业务需要,又要符合有关规定,尤其是项目绩效的有关规定。本年所犯错误有:一是预算编制有些机械;二是预算执行有些机械。这些,需要下一年予以改进。

二是是绩效目标中的满意度指标。本单位满意度指标为99.1%,虽然达到绩效目标,但较去年有所下降,满意率尚待进一步提高除自身业务复杂原因外,还有一个重要因素,那就是检察机关的对外宣传力度不够。要通过自身的宣传,并结合自身业务加强与人民群众的联系沟通,让广大人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。只有这样,人民群众才可能对我们的满意度亮出高分。

同时考虑已完成绩效目标的设定问题,切不可因为2022年能完成想当然的认为2022年也可全盘照抄,做到既切合实际,又要适当拔高(只有努力才可能完成)。如全年案件受理数,针对2022年案件实际情况,拟调整2023年案件受理数

(四)其他说明

1.2022年是本单位开始实施绩效目标的第年。设定的绩效目标不可避免的出现一些问题,这需要我们在以后的工作中予以改进。

2.上述考核数据来源于检察业务办案系统、检察工作内部台账、财政预决算数据以及省政委公布的群众满意度数据。

五、下一步工作打算

一是要在2022年的基础上,继续创造和利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神,让全体干警树立项目绩效的理念,提高项目绩效的意识,更要理解绩效事关全院中心业务工作,也关乎全院全体干警利益,让项目绩效发挥作用

二是对2023年绩效项目目标进行深入研究,并结合2022年的实际考核情况予以完善,使之符合实际,又要发挥促进业务工作的作用。

当然,我们不能为了考核而考核,一定要利用好绩效考核这个工作来促进项目管理。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作,针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结,确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

按照九江市财政局的部署和要求本单位2023年决算公开中全文公开了中央和省级转移支付资金的绩效目标自评报告,广泛接受社会监督。

十、其他

(一)2022年起,因财政管理体制调整,本单位由县区(市)级预算单位调整为市级预算单位,由此产生了一系列变化。因此,本决算公开数据只是单纯从数据上比较,未做其他方面的深入研究。

本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排,预算执行中也无此类业务,因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排,预算执行中也无此类业务,因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。


第四部分 名词解释

一、收入

(一)一般公共预算财政拨款收入:反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


阳光检务 更多>>
工作报告 更多>>
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
·九江市人民检察院工作报告
九检动态 更多>>
·熊国钦出席市人大常委会2024...
·熊国钦出席市人大常委会2024...
·熊国钦到经开区检察院调研
·熊国钦到经开区检察院调研
·熊国钦到彭泽县检察院调研
·熊国钦到彭泽县检察院调研
·熊国钦到濂溪区检察院调研
 

主办单位:九江市人民检察院          地址:九江市濂溪区庐山大道67号
承办部门:九江市人民检察院检务保障部    ICP备案号:京ICP备10217144号-1

技术支持:正义网 本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用