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九江市柴桑区人民检察院2022年度单位决算
时间:2023-11-01 17:08:00  作者:  新闻来源:  【字号: | |


九江市柴桑区人民检察院2022年度决算

第一部分 九江市柴桑区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 九江市柴桑区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市柴桑区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,深刻领会“两个确立”,做到“两个维护”。

(二)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务,并组织实施。

(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行 政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责提起公益诉讼工作。

(七)负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工 作。

(八)受理控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九)负责队伍建设和思想政治工作。

(十)负责检务监督工作。

(十一)负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二)负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,为九江市柴桑区人民检察院。

本单位2022年年末实有人数75人,其中在职人员50人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。


第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏 次
1栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,516.28一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出351,174.79
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39180.89

9
九、卫生健康支出4056.56

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出50104.04

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计271,516.28本年支出合计581,516.28
使用非财政拨款结余280.00 结余分配 590.00
年初结转和结余290.00 年末结转和结余 600.00

30

61
总计311,516.28总计621,516.28
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,516.281,516.280.000.000.000.000.00
204公共安全支出1,174.791,174.790.000.000.000.000.00
20404检察1,174.791,174.790.000.000.000.000.00
2040401 行政运行943.18943.180.000.000.000.000.00
2040410 检察监督225.48225.480.000.000.000.000.00
2040499 其他检察支出6.146.140.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出180.89180.890.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出180.89180.890.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休6.186.180.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7178.710.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出96.0096.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出56.5656.560.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗56.5656.560.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗49.2249.220.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助7.347.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出104.04104.040.000.000.000.000.00
22102住房改革支出104.04104.040.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金104.04104.040.000.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,516.281,267.79248.490.000.000.00
204公共安全支出1,174.79926.30248.490.000.000.00
20404检察1,174.79926.30248.490.000.000.00
2040401 行政运行943.18926.3016.880.000.000.00
2040410 检察监督225.480.00225.480.000.000.00
2040499 其他检察支出6.140.006.140.000.000.00
208社会保障和就业支出180.89180.890.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出180.89180.890.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休6.186.180.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7178.710.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出96.0096.000.000.000.000.00
210卫生健康支出56.5656.560.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗56.5656.560.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗49.2249.220.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助7.347.340.000.000.000.00
221住房保障支出104.04104.040.000.000.000.00
22102住房改革支出104.04104.040.000.000.000.00
2210201 住房公积金104.04104.040.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次金额项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1栏 次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,516.28一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出361,174.791,174.790.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出40180.89180.890.000.00

9
九、卫生健康支出4156.5656.560.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出51104.04104.040.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计271,516.28本年支出合计591,516.281,516.280.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款290.00
61



二、政府性基金预算财政拨款300.00
62



三、国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计321,516.28总计641,516.281,516.280.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,516.281,267.79248.49
204公共安全支出1,174.79926.30248.49
20404检察1,174.79926.30248.49
2040401 行政运行943.18926.3016.88
2040410 检察监督225.480.00225.48
2040499 其他检察支出6.140.006.14
208社会保障和就业支出180.89180.890.00
20805行政事业单位养老支出180.89180.890.00
2080501 行政单位离退休6.186.180.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.7178.710.00
2080599 其他行政事业单位养老支出96.0096.000.00
210卫生健康支出56.5656.560.00
21011行政事业单位医疗56.5656.560.00
2101101 行政单位医疗49.2249.220.00
2101103 公务员医疗补助7.347.340.00
221住房保障支出104.04104.040.00
22102住房改革支出104.04104.040.00
2210201 住房公积金104.04104.040.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,124.59302商品和服务支出140.87307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资229.7930201 办公费39.9930701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴161.5830202 印刷费0.3730702 国外债务付息0.00
30103 奖金439.4730203 咨询费0.0030703 国内债务发行费用0.00
30106 伙食补助费15.3030204 手续费0.0030704 国外债务发行费用0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费0.18310资本性支出0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费78.7130206 电费4.9531001 房屋建筑物购建0.00
30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费0.3731002 办公设备购置0.00
30110 职工基本医疗保险缴费29.6630208 取暖费0.0031003 专用设备购置0.00
30111 公务员医疗补助缴款7.3430209 物业管理费15.5731005 基础设施建设0.00
30112 其他社会保障缴费0.3430211 差旅费0.5531006 大型修缮0.00
30113 住房公积金104.0430212 因公出国(境)费用0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30114 医疗费19.5630213 维修(护)费0.0031008 物资储备0.00
30199 其他工资福利支出38.8030214 租赁费0.0031009 土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助2.3330215 会议费0.0031010 安置补助0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.00310111 地上附着物和青苗补偿0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.4031012 拆迁补偿0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031013 公务用车购置0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30305 生活补贴0.0030225 专用燃料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费0.0031022 无形资产购置0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031099 其他资本性支出0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费18.71312对企业补助0.00
30309 奖励金2.3330229 福利费4.1831201 资本金注入0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费8.2431203 政府投资基金股权投资0.00
30311代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用29.2031204 费用补贴0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0031205 利息补贴0.00



30299 其他商品和服务支出18.1631299 其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39907 国家赔偿费用支出0.00






39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39909经常性赠与0.00






39910资本性赠与0.00






39999 其他支出0.00
人员经费合计1,126.92公用支出合计140.87
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计







注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度金额单位:万元
项目栏次年初预算数全年预算数决算数
行次
123
一、“三公”经费支出123.0023.008.64
1.因公出国(境)费20.000.000.00
2.公务用车购置及运行维护费315.0015.008.24
(1)公务用车购置费40.000.000.00
(2)公务用车运行维护费515.0015.008.24
3.公务接待费68.008.000.40
(1)国内接待费70.40
其中:外事接待费80.00
(2)国(境)外接待费90.00
二、相关统计数10
1.因公出国(境)团组数(个)110
2.因公出国(境)人次数(人)120
3.公务用车购置数(辆)130
4.公务用车保有量(辆)1411
5.国内公务接待批次(个)155
其中:外事接待批次(个)160
6.国内公务接待人次(人)1732
其中:外事接待人次(人)180
7.国(境)外公务接待批次(个)190
8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:九江市柴桑区人民检察院2022年度单位:台、辆、套
项 目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)111
1.副部(省)级及以上领导用车20
2.主要领导干部用车30
3.机要通信用车40
4.应急保障用车50
5.执法执勤用车611
6.特种专业技术用车70
7.离退休干部用车80
8.其他用车90
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)100
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1516.28万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少293.77万元,下降16.2%;本年收入合计1516.28万元,较2021年增加45.3万元,增长3.1%,主要原因是:人员增多,且工资逐年递增。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1516.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1516.28万元,其中本年支出合计1516.28万元,较2021年减少293.77万元,下降16.2%,主要原因是:我院坚持“开源节流”原则,抓紧落实“过紧日子”要求,厉行节约,减少三公经费等支出;年末结转和结余0万元,较2021年保持不变,主要原因是:市级财务统管,年底存量资金被收回。

本年支出的具体构成为:基本支出1267.79万元,占83.6%;项目支出248.49万元,占16.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1015.52万元,决算数为1516.28万元,完成年初预算的149.3%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为780.32万元,决算数为1174.79万元,完成年初预算的150.6%,主要原因是:整体支出上涨,单位实际需求增大。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为80.43万元,决算数为180.89万元,完成年初预算的224.9%,主要原因是:2022年退休人员奖金等支出在该项列支。

(三)卫生健康支出年初预算数为53.99万元,决算数为 56.56万元,完成年初预算的104.8%,主要原因是:受疫情反复影响,支出增加。

(四)住房保障支出年初预算数为100.78万元,决算数为 104.04万元,完成年初预算的103.2%,主要原因是:人员增多,公积金基数小幅度上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.79万元,其中:

(一)工资福利支出1124.59万元,较2021年增加321.03万元,增长40 %,主要原因是:该项还列支了2022年退休人员奖金等支出。

(二)商品和服务支出140.87万元,较2021年减少224.7万元,下降61.5%,主要原因是:该项其他支出共计134.07万元在项目支出中列支。

(三)对个人和家庭补助支出2.33万元,较2021年减少529.99万元,下降99.6%,主要原因是:2022年退休人员奖金等支出在工资福利支出中列支。

(四)资本性支出0万元,较2021年减少108.6万元,下降100 %,主要原因是:该项支出共计26.21万元在项目支出中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23万元,决算数为8.64万元,完成全年预算的37.6%,决算数较2021年减少4.37万元,下降33.6 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无相关支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是:无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无相关支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为8万元,决算数为0.4万元,完成全年预算的5%,决算数较2021年减少1.28万元,下降76.2 %,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:接待次数少。全年国内公务接待5批,累计接待32人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是无公车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元,决算数为8.24万元,完成全年预算的54.9%,决算数较2021年减少3.08万元,下降27.2%,主要原因是公车使用次数减少,年末公务用车保有11辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是:无公车购置及处置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出140.87万元,较上年决算数减少333.3万元,降低70.3 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,另支出160.28万元于项目支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额26.21万元,其中:政府采购货物支出26.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.21万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种车辆。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金65.2万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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