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共青城市人民检察院2022年度单位决算
时间:2023-11-01 17:05:00  作者:  新闻来源:  【字号: | |


共青城市人民检察院2022年度单位决算

第一部分 共青城市人民检察院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青城市人民检察院概况

一、单位主要职能

共青城市人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:

(一)深入贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,深刻领会“两个确立”,做到“两个维护”。

(二)对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务,并组织实施。

(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责提起公益诉讼工作。

(七)负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

(八)受理控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九)负责队伍建设和思想政治工作。

(十)负责检务监督工作。

(十一)负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二)负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市人民检察院,本单位设立4个内设机构,分别是第一检察部、第二检察部、政治部、办公室。

本单位2022年年末实有人数40人,其中在职人员 25人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末学生数0人;其他人员11人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏 次
1栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1680.69一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出35732.36
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入8132.13八、社会保障和就业支出3944.07

9
九、卫生健康支出4014.63

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出5021.77

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计27812.83本年支出合计58812.83
使用非财政拨款结余280.00 结余分配 590.00
年初结转和结余290.00 年末结转和结余 600.00

30

61
总计31812.83总计62812.83
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计812.83680.690.000.000.000.00132.13
204公共安全支出732.36600.220.000.000.000.00132.13
20404检察720.86600.220.000.000.000.00120.63
2040401 行政运行591.81471.180.000.000.000.00120.63
2040410 检察监督121.33121.330.000.000.000.000.00
2040450 事业运行5.105.100.000.000.000.000.00
2040499 其他检察支出2.622.620.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出11.500.000.000.000.000.0011.50
2049902 国家司法救助支出11.500.000.000.000.000.0011.50
208社会保障和就业支出44.0744.070.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出44.0744.070.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休0.960.960.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.6327.630.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出15.4815.480.000.000.000.000.00
210卫生健康支出14.6314.630.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗14.6314.630.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗11.0011.000.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助3.633.630.000.000.000.000.00
221住房保障支出21.7721.770.000.000.000.000.00
22102住房改革支出21.7721.770.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金21.7721.770.000.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计812.83631.69181.140.000.000.00
204公共安全支出732.36551.22181.140.000.000.00
20404检察720.86551.22169.640.000.000.00
2040401 行政运行591.81546.1245.690.000.000.00
2040410 检察监督121.330.00121.330.000.000.00
2040450 事业运行5.105.100.000.000.000.00
2040499 其他检察支出2.620.002.620.000.000.00
20499其他公共安全支出11.500.0011.500.000.000.00
2049902 国家司法救助支出11.500.0011.500.000.000.00
208社会保障和就业支出44.0744.070.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出44.0744.070.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休0.960.960.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.6327.630.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出15.4815.480.000.000.000.00
210卫生健康支出14.6314.630.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗14.6314.630.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗11.0011.000.000.000.000.00
2101103 公务员医疗补助3.633.630.000.000.000.00
221住房保障支出21.7721.770.000.000.000.00
22102住房改革支出21.7721.770.000.000.000.00
2210201 住房公积金21.7721.770.000.000.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目行次金额项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1栏 次
2345
一、一般公共预算财政拨款1680.69一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出36600.22600.220.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出4044.0744.070.000.00

9
九、卫生健康支出4114.6314.630.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出5121.7721.770.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计27680.69本年支出合计59680.69680.690.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款290.00
61



二、政府性基金预算财政拨款300.00
62



三、国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计32680.69总计64680.69680.690.000.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计680.69511.06169.64
204公共安全支出600.22430.59169.64
20404检察600.22430.59169.64
2040401 行政运行471.18425.4945.69
2040410 检察监督121.330.00121.33
2040450 事业运行5.105.100.00
2040499 其他检察支出2.620.002.62
208社会保障和就业支出44.0744.070.00
20805行政事业单位养老支出44.0744.070.00
2080501 行政单位离退休0.960.960.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.6327.630.00
2080599 其他行政事业单位养老支出15.4815.480.00
210卫生健康支出14.6314.630.00
21011行政事业单位医疗14.6314.630.00
2101101 行政单位医疗11.0011.000.00
2101103 公务员医疗补助3.633.630.00
221住房保障支出21.7721.770.00
22102住房改革支出21.7721.770.00
2210201 住房公积金21.7721.770.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出426.03302商品和服务支出84.67307债务利息及费用支出0.00
30101 基本工资105.3630201 办公费7.9230701 国内债务付息0.00
30102 津贴补贴64.7430202 印刷费3.3530702 国外债务付息0.00
30103 奖金179.6930203 咨询费1.8930703 国内债务发行费用0.00
30106 伙食补助费1.0030204 手续费0.0030704 国外债务发行费用0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费0.37310资本性支出0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费27.6330206 电费7.8931001 房屋建筑物购建0.00
30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费1.0031002 办公设备购置0.00
30110 职工基本医疗保险缴费11.0030208 取暖费0.0031003 专用设备购置0.00
30111 公务员医疗补助缴款3.6330209 物业管理费0.0031005 基础设施建设0.00
30112 其他社会保障缴费3.2630211 差旅费0.6031006 大型修缮0.00
30113 住房公积金23.7230212 因公出国(境)费用0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00
30114 医疗费6.0030213 维修(护)费2.1631008 物资储备0.00
30199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费7.9331009 土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.3630215 会议费0.2531010 安置补助0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.58310111 地上附着物和青苗补偿0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费1.8831012 拆迁补偿0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.0031013 公务用车购置0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.7531019 其他交通工具购置0.00
30305 生活补贴0.0030225 专用燃料费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费4.3831022 无形资产购置0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费3.6231099 其他资本性支出0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费8.83312对企业补助0.00
30309 奖励金0.3630229 福利费3.6231201 资本金注入0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.7031203 政府投资基金股权投资0.00
30311代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用13.9731204 费用补贴0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0031205 利息补贴0.00



30299 其他商品和服务支出12.9931299 其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39907 国家赔偿费用支出0.00






39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39909经常性赠与0.00






39910资本性赠与0.00






39999 其他支出0.00
人员经费合计426.39公用支出合计84.67
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项 目合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计







注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度金额单位:万元
项目栏次年初预算数全年预算数决算数
行次
123
一、“三公”经费支出17.0048.0537.51
1.因公出国(境)费20.000.000.00
2.公务用车购置及运行维护费30.0041.0535.64
(1)公务用车购置费40.0029.0027.49
(2)公务用车运行维护费50.0012.058.15
3.公务接待费67.007.001.88
(1)国内接待费71.88
其中:外事接待费80.00
(2)国(境)外接待费90.00
二、相关统计数10
1.因公出国(境)团组数(个)110
2.因公出国(境)人次数(人)120
3.公务用车购置数(辆)132
4.公务用车保有量(辆)146
5.国内公务接待批次(个)1520
其中:外事接待批次(个)160
6.国内公务接待人次(人)17146
其中:外事接待人次(人)180
7.国(境)外公务接待批次(个)190
8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位:共青城市人民检察院2022年度单位:台、辆、套
项 目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)16
1.副部(省)级及以上领导用车20
2.主要领导干部用车30
3.机要通信用车40
4.应急保障用车50
5.执法执勤用车66
6.特种专业技术用车70
7.离退休干部用车80
8.其他用车90
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)100
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计812.83万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少62.83万元,减少100%;本年收入合计812.83万元,较2021年增加106.68万元,增长15.1%,主要原因是:人员经费收入增加和转移支付资金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入680.69万元,占83.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入132.13万元,占16.3%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计812.83万元,其中本年支出合计812.83万元,较2021年增加43.84万元,增长5.7%,主要原因是:在职人数增长从而人员支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:严格落实财政部门结余结转的要求。

本年支出的具体构成为:基本支出631.69万元,占77.7%;项目支出181.14万元,占22.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为582.24万元,决算数为812.83万元,完成年初预算的139.6%。其中:

(一)公安安全支出年初预算数为484.9万元,决算数为732.36万元,完成年初预算的151.0%,主要原因是:依据政策调增转移支付资金、司法救助资金、2/3基础绩效奖;

(二)社会保障和就业支出年初预算数为28.24万元,决算数为44.07万元,完成年初预算的156.1%,主要原因是:本年支出包含离退休2/3绩效奖。

(三)卫生健康支出支出年初预算数为23.64万元,决算数为14.63万元,完成年初预算的61.9%,主要原因是:严格落实过紧日子的要求。

(四)住房保障支出支出年初预算数为45.46万元,决算数为21.77万元,完成年初预算的47.9%,主要原因是:严格落实过紧日子的要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出511.06万元,其中:

(一)工资福利支出426.03万元,较2021年减少39.89万元,下降8.6%,主要原因是:市县财政管理的要求不完全相同,工资福利支出的口径不同本年度做调整有所差异。

(二)商品和服务支出84.67万元,较2021年增加61.56万元,增长266.4 %,主要原因是:市县财政管理的要求不完全相同,例如公车补贴经费从工资福利支出更改为商品服务支出,支出的口径不同本年度做调整导致有所差异。

(三)对个人和家庭补助支出0.36万元,较2021年减少4.97万元,下降93.2%,主要原因是:1、退休人员经费支出调整至商品和服务支出范畴;2、职工生育津贴不纳入一般公共预算财政拨款基本支出范畴在本年度做调整。

(四)资本性支出0万元,较2021年持平,增长(下降)0%,主要原因是:严格执行预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为48.05万元,决算数为37.51万元,完成全年预算的78.1%,决算数较2021年增加25.92万元,增长223.6 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0 万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是未安排支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未安排支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未安排支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为7万元,决算数为1.88万元,完成全年预算的26.9%,决算数较2021年增加0.31万元,增长19.8%,主要原因是公务接待数量有所增长。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,进一步压缩本项支出。全年国内公务接待20批,累计接待146人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出35.64万元,其中公务用车购置全年预算数为29万元,决算数为27.49万元,完成全年预算的94.8%,决算数较2021年增加27.49万元,主要原因是经批准的预算,全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本单位车辆普遍存在运行年限长,运行费用高的情况,经市政府批准,本年更新了2辆执法执勤车辆;公务用车运行维护费支出全年预算数为12.05万元,决算数为8.15万元,完成全年预算的67.6%,决算数较2021年减少1.87万元,下降15.7%,主要原因是落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,进一步压缩本项支出。年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:坚持以收定支原则,三公经费不超预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出84.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加 61.56万元,增长266.4 %,主要原因是:2022年起,本单位开始执行法院检察院市级财物统一管理,市县财政管理的要求不完全相同,机关运行经费支出的口径不同,例如公车补贴经费从工资福利支出更改为商品好服务支出、退休人员经费支出调整至商品和服务支出范畴等等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额38.83万元,其中:政府采购货物支出38.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆6辆,其中执法执勤用车6辆,无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金169.64万元,占项目支出总额的93.7%。

组织对“中央和政法转移支付”、“省聘书记员经费”“日检察业务补助经费”等7个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出169.64万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,基本完成了绩效目标,保障了聘用书记员2022年全年工资收入、正常办公、生活秩序;各项考核均合格完成了工作目标。

组织开展单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 812.83万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,年初制定的各项工作任务全面完成,整体运行情况良好。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

按照年初预算设定的绩效目标,本单位组织“对中央和省级转移支付项目”、“检察院业务经费补助”、“聘用制书记员经费项目”等7个项目开展了单位自评,涉及一般公共预算支出169.64万元。

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作,针对本单位绩效考核中的亮点和不足进行认真总结,确保2023年绩效工作在2022年的基础上得到进一步加强。

附1:《中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表》

共青城市人民检察院项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

中央和省级政法转移支付资金

主管单位

江西省九江市人民检察院

实施单位

江西省九江市人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

96.62

74.05

9

76.64%

9

其中:当年财政拨款


96.62

74.05


上年结转资金


0

0


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021 年的基础上,进一步提升本项指标:一是通过司法机关办案,让广大人民群众在每一件案件中感觉到公平正义,促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用;二是进一步提升业务办案的装备水平,为业务办案提供应有的支撑。

基本实现预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:全年案件受理数

>=400

439

6

6


指标2:全年案件办结数

>=400

439

6

6


指标3:全年听证办案次数

>2次

45

6

6


指标:4:全年政府采购批次

>3批次

4

6

6


质量指标

指标1:案件办结率

>=90%

100%

6

6


指标2: 装备采购及时率

>95%

100%

6

6


指标3:案件比

<1.3

1.0048

8

8


时效指标

指标1:侦查监督案件办案期限内结案率

100%

100%

8

8


指标2:审查起诉案件办案期限内结案率

100%

100%

8

8


成本指标

指标1:案件办理平均成本

<0.20万元/年

0.16

10

10


效益指标

社会效益指标

指标1:社会涉诉信访案件处置率

>=85%

100%

10

10


可持续影响指标

指标1:装备可使用平均年限

>=3年

3

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:社会公众对检察工作满意率

>=97%

99.43%

10

10


总分

100

100


附2:《聘用制书记员业务经费项目支出绩效自评表》

共青城市人民检察院项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

聘用制书记员业务经费

主管单位

江西省九江市人民检察院

实施单位

江西省九江市人民检察院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

57.05

57.05

48.9

9

85.71%

9

其中:当年财政拨款

57.05

57.05

48.9


上年结转资金

0

0

0


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本单位现有聘用制书记员22名,2021年计划再招聘10名左右。通过本项目的实施,为检察机关提供人力资源支持,其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入,进一步将检察官繁琐的细节中解放出来,更多的提供办案决策,从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核,来提升本项目的绩效目标:通过书记员积极参与办案,提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求,提升社会治理水平。

基本实现预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:聘用制书记员数量

<=7

6

15

12


质量指标

指标1:书记员业务考核达标率

>=95%

100%

15

15


时效指标

指标1:工资发放及时率

>=95%

100%

15

15


指标2:书记员招聘完成及时率

>=100%

100%

15

15


成本指标

指标1:聘用制书记员人均支出

<8.15万元/年

8.15

15

15


效益指标

社会效益指标

指标1:书记员参与办案率

>=95%

100%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:检察官对聘任制书记员的满意度

>=80%

85%

10

8


总分

100

95


十、其他

(一)2022年起,因财政管理体制调整,本单位由县(区、市)级预算单位调整为市级预算单位,由此产生了一系列变化。因此,本决算公开数据只是单纯从数据上比较,未做其他方面的深入研究。

(二)本单位年初无政府性基金财政拨款收入支出预算安排,预算执行中也无此类业务,因此政府性基金财政拨款收入支出决算表为空。

(三)本单位年初无国有资本经营财政拨款收入支出预算安排,预算执行中也无此类业务,因此国有资本经营财政拨款支出决算表为空。

第四部分 名词解释

一、收入

(一)一般公共预算财政拨款收入:反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

(二)其他收入:反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结余和结转:反映上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出

(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。本单位主要反映检察事务的支出。

(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。本单位主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(三)基本支出反映行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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承办部门:九江市人民检察院检务保障部    ICP备案号:京ICP备10217144号-1

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